- 工作经验:
- 不限
- 最低学历:
- 本科
- 招聘人数:
- 1
- 参考月薪:
- 面议
- 性别要求:
- 不限
- 年龄要求:
- 不限
- 工作地点:
- 广东-深圳市-福田区
- 发布日期:
- 2013/2/26
主要职责:
1、 在直属上级的领导下, 负责对集团公司下属子公司的财务收支和内部控制进行审计,对公司内部审计监督归口管理。
2、 筹划各实地审计工作的详细安排。
3、 分析各项目公司的营运表现及其面对的主要风险。
4、 对各项目公司内部监控系统进行合规性的测试, 以确保能妥善处理风险。
5、汇报在审计过程中发现的问题及提供可行的改善方案。
6、对公司的财务计划或者预算的执行和决算情况进行内部审计。
7、对与财务收支有关的经济活动及其经济效益情况进行审计。
8、对内部控制制度是否健全、有效,是否符合国家相关的法律、政策,是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。
9、审计会计凭证、帐簿、财务报告等,对审计中发现的问题随时向有关单位和人员提出改进意见。
香港保利达集团是一家多元化的大型跨国集团公司,主营业务涉及房地产开发和投资、高速公路建设和投资、公共事业投资和石油投资等。业务遍及美国、东南亚、香港、澳门和中国大陆等国家和地区。在香港拥有两家上市公司九龙建业(0034)、保利达资产(0208)。保利达集团公司运作至今已有三十余年的历史,集团公司在港澳地区已成功开发几百万平米的商业楼宇。香港保利达集团在国内控股子公司包括: 保利达(惠州)投资发展有限公司、湖北洪利高速公路有限公司、湖南长岳高速公路建设有限公司、以及沈阳地区、天津地区、无锡地区、昆明地区、珠海、佛山地区的房地产开发公司等。由于保利达集团国内业务快速发展的需要,我们寻求有志在房地产企业工作的优秀人士加盟,为不同年龄阶层的房地产专业类人才提供更广阔的施展人生与职业抱负的空间,赢取公司和个人的共同发展。我们将为员工提供个人事业发展的全方位培训,以及具有竞争性的薪酬福利待遇。
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